Вопрос - ответ, страница 130

Добрый день, скажите у меня такой вопрос , земельный налог пересчитали в связи с уменьшением кадастровой стоимости и срок оплаты определили 01.10.2015 и поэтому я не попала под налоговую амнистию. Возможно ли оспорить это решение

Федеральный закон № 436‑ФЗ ("Налоговая амнистия")устанавливает, что признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию недоимка и задолженность по пеням, начисленным на указанную недоимку, числящиеся на дату принятия налоговым органом соответствующего решения, по следующим налогам физических лиц: – транспортный налог; – налог на имущество; – земельный налог. Списывается недоимка по указанным налогам, образовавшаяся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года. Таким образом, если обязанность по уплате налога фактически возникла до указанной даты, то в независимости от времени перерасчета задолженность подлежит списанию как безнадежная.

заключил контракт на выполнение строительных работ.он с ндс.моя фирма на упрощенке.я нанял подрядчика который работает с ндс.надо ли мне платить ндс и сколько

Согласно п. п. 2 и 3 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, по общему правилу, не признаются плательщиками налога на добавленную стоимость. Соответственно, не несут обязанностей по уплате НДС, за исключением случаев при ввозе товаров на территорию Российской Федерации (импорт), при исполнении обязанностей налогового агента и при участии в договоре простого товарищества.

Налоговая база- сдача имущества в аренду.

Добр

ый день! У меня 2 вопроса: Я должна заполнить налоговую декларацию за 2012 год в связи со сдачей квартиры в аренду. Хочу понять что является базой для исчисления налога, в ситуации когда сумму относящуюся за ноябрь 2012 мне арендатор оплатил только январе 2013 (а по договору должен был в начале ноября, не смог раньше). То есть включать ли мне эту сумму в декларацию 2012 года или в 2013? В договоре прописан гарантийный взнос (как аванс и обеспечение ежемесячных платежей за квартиру и компенсаций ущерба) - сумма так же уплачена только частично в 2012 году, а по договору должна быть полностью оплачена в 2012. Учитывается ли гарантийный взнос в налогооблагаемой базе за 2012 год и если да то в каком размере в этом случае?  Ольга

Доходом, подлежащим налогообложению за конкретный налоговый период (2012 г.), в данной ситуации являются реально полученные налогоплательщиком денежные средства.

Налог на дарение

Здра

вствуйте!Олег Викторович, скажите пожалуйста, моя мама работающий пенсионер, хочет купить квартиру и подарить ее мне. Я замужем, чтоб случае развода муж не претендовал. Нужно ли будет платить налог на дарение. И имеет ли она право получить налоговый возврат от покупки квартиры. Наталья.

Налог на дарение платить не придется, т.к. недвижимое имущество (квартира) переходит в дар от близкого родственника (мать). Налоговый вычет вправе получить налогоплательщик, имеющий доходы, облагаемые по ставке 13%, в том числе и пенсионеры. Дарение квартиры не влечет утрату права на вычет.

Плата в налоговую

Можн

о ли работать год после закрытия ИП без платы налогов?. Наталья

Нет, такой возможности законодательство о налогах и сборах не предусматривает.

Налоги по продаже квартиры

Добр

ый день Олег Викторович. Мы 30 лет прожили в ХМАО-ЮГРЕ в г. Нижневартовске. 29 лет прожили в деревяшке, в феврале 2012 года дом снесли и нам на 5 человек,состоит семья из 3 поколений, моя мама и моя семья. дали нам 2 комнатную квартиру. моя решила жить сама. полученную квартиру приватизировали на мою маму и 2 детей. продали ее за 3180000 и купили однокомнатную за 18300000. вопрос в том мне необходимо заплатить налог с 2183000 или так как 3 собственника мне налог за детей платить с 183000 р.. Шамиль

Данная квартира получена в виде равноценной компенсации за снесенное жилье. Согласно п.1 ст.220 НК РФ налогоплательщик вправе уменьшить доходы на расходы. Расходом в данном случае будет рыночная стоимость квартиры на момент предоставления взамен снесенного дома. Доходом - разница между продажной ценой и ценой предоставления. Спорный вопрос. В НК РФ данная ситуация прямо не урегулирована.

Налогообложение ооо

Здра

вствуйте! Скажите пожалуйста будет ли разница в налоговых ставках если владельцем ООО является гражданин Казахстана. 

Наличие иностранного участника у российской организации не влияет на ставки налогов, уплачиваемых ООО.

Налоги

Здра Патентная система налогообложения устанавливается НК РФ, вводится в действие  законами субъектов РФ и применяется на территориях указанных субъектов РФ. Патентная система налогообложения применяется в отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в п.2 ст.346.43 НК РФ.      

вствуйте,Я хотела бы начать заниматься розничной продажей бижутерии в интернете (без создания сайта,может быть в дальнейшем)могу ли я не регистрироваться как ИП,а вести бизнес как физическое лицо уплачивая при этом 13 % от доходов и сдавая 3-НДФЛ,законно ли это и правильно?13% сумма уплаты за год от дохода и 3 НДФЛ нужно сдавать один раз в год?Есть ли при такой уплате налога еще какие отчисления(в пенсионный или медицинский фонд и тд)и такое ведение бизнеса ограничивается каким либо оборотом?Заранее спасибо. Валерия

Осуществление предпринимательской деятельности влечет обязанность приобрести статус предпринимателя в установленном законом порядке. Статус предпринимателя позволит использовать упрощенную или патентную систему налогообложения. ИП также обязан уплачивать взносы в ПФ РФ.  Размер оборот влияет на выбор системы налогообожения. УСН можно использовать, если по итогам девяти месяцев того года, в котором подается уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, доходы, определяемые в соответствии со статьей 248 НК РФ, не превысили 45 млн. рублей