Вопрос - ответ, страница 114

Добрый день, скажите у меня такой вопрос , земельный налог пересчитали в связи с уменьшением кадастровой стоимости и срок оплаты определили 01.10.2015 и поэтому я не попала под налоговую амнистию. Возможно ли оспорить это решение

Федеральный закон № 436‑ФЗ ("Налоговая амнистия")устанавливает, что признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию недоимка и задолженность по пеням, начисленным на указанную недоимку, числящиеся на дату принятия налоговым органом соответствующего решения, по следующим налогам физических лиц: – транспортный налог; – налог на имущество; – земельный налог. Списывается недоимка по указанным налогам, образовавшаяся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года. Таким образом, если обязанность по уплате налога фактически возникла до указанной даты, то в независимости от времени перерасчета задолженность подлежит списанию как безнадежная.

заключил контракт на выполнение строительных работ.он с ндс.моя фирма на упрощенке.я нанял подрядчика который работает с ндс.надо ли мне платить ндс и сколько

Согласно п. п. 2 и 3 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, по общему правилу, не признаются плательщиками налога на добавленную стоимость. Соответственно, не несут обязанностей по уплате НДС, за исключением случаев при ввозе товаров на территорию Российской Федерации (импорт), при исполнении обязанностей налогового агента и при участии в договоре простого товарищества.

Декларация

Здравс

твуйте.У меня такая ситуация.Работала 2 года на частного предпринимателя.После ухода по собственному желанию,мне пришла декларация за 2011 год на сумму 8300рублей.Обращалась с прокуратуру,но все четно..За что и почему должна платить я так и не понимаю.помогите пожалуйста .. Галина
Обратитесь в налоговую инспекцию за разъяснениями относительно оснований, послуживших причиной для начисления налога.

Возврат денег за лечение

Здравс

твуйте. Я из Калининграда. Дочери в Москве в платной клинике делали операцию, я оплачивал. Скажите, могу ли я обратиться в налоговую, чтобы мне вернули 13%? Какие документы для этого нужны? Читал, что нужна копия лицензии мед.учреждения, но ее в Москве мы не взяли, она есть в отсканированном виде на сайте этой клинники, такая случайно не подойдет если ее распечатать? Там стоят печать и подпись. Или она должна быть обязательно заверена?. Александр
Согласно совместному письму Минфина РФ и ФНС РФ от 7 марта 2013 г. N ЕД-3-3/787@ "О порядке предоставления социального налогового вычета по НДФЛ в отношении расходов на лечение": Социальный вычет сумм оплаты стоимости лечения предоставляется налогоплательщику, если лечение производится в медицинских учреждениях, имеющих соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, а также при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на лечение.Документами, подтверждающими фактические расходы на оплату услуг по лечению, являются:- договор на лечение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения);- Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы РФ (далее - Справка об оплате медицинских услуг), форма которой и порядок заполнения утверждены совместным Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 25.07.2001 N 289/БГ-3-04/256;- документ, подтверждающий степень родства налогоплательщика с лицами, лечение которых было им оплачено, и возраст таких лиц (например, свидетельство о рождении).Как видно, предоставление копии лицензии не требуется.

Продажа дома

Добрый

день.
1 Подскажите я построил и продал дом на земельном участке в московской области.Стоимость дома один мил руб и участка тоже один мил руб.Дом и участок в собственности менее 3 лет.Должен ли я заплатить налог?
2.Мне в этом году надо будет совершить еще одну сделку по продаже дома тоже дом и участок мил+мил= два мил руб.В собственности тоже менее 3 лет.Так как это вторая сделка в этом году какой налог я должен заплатить? и как сделать правильно.Заранее спасибо.. илья
Налогоплательщик имеет право на вчет в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000 рублей. По смыслу закона данный вычет применяется по каждому объекту недвижимости. Получение вычета не ограничено законом. По мнению финансового ведомства в случае продажи в одном налоговом периоде нескольких объектов имущества по одному объекту налогоплательщик может применить вычет с учетом предельной суммы (1 млн или 250 000 руб.), а по другому - заменить вычет на расходы, связанные с получением дохода от продажи (Письма Минфина России от 30.06.2010 N 03-04-05/9-362, от 10.02.2010 N 03-04-05/9-48, от 03.06.2009 N 03-04-05-01/418). Финансисты считают, что при продаже принадлежащих налогоплательщику на праве собственности менее трех лет нескольких земельных участков, поименованных в свидетельстве о государственной регистрации права, он имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере, не превышающем в целом по всем объектам недвижимости 1 000 000 руб. (Письмо Минфина РФ от 22 января 2009 г. N 03-04-05-01/18)Данная позиция вызывает недоумение, т.к не основана на законе. Возможны налоговые споры.

Усн

Здравс

твуйте подскажите пожалуйста, мы строительная организация на УСН (доходы), у нас есть заказчик который хочет, чтобы мы с ним работали с НДС. Можем ли мы так с ними работать, если да то что нам для этого надо. Какие налоги придется платить, и какие сдать отчеты? Спасибо.. Кристина
Согласно п.5 ст.173 НК РФ сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется также лицами не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога.

Вопрос: выбор режима налогообложения

Здравс

твуйте.
Собираемся заниматься оптовой продажей продуктов питания (заморозка) в магазины. У партнера открыто ИП на УСН 6%.
Скажите, пожалуйста, стоит ли мне открывать ИП на ОСНО (или ООО на ОСНО (кстати, если нужно открывать - то что лучше ИП на ОСНО или ООО на ОСНО для данного вида деятельности по вашему мнению))? Ведь большинство клиентов, которые будут покупать у нас продукцию работают с НДС. Ведь скорее всего клиенты будут отказываться с нами работать, так как ИП на УСН. А так для клиента у нас будет возможность выбора с каким ИП им работать (с УСН у партнера (на след. год переведем на УСН 15%) или с моим на ОСНО)? Целесообразно ли это? Ведь тогда и налогов мы платить будем больше.
Заранее спасибо за ответ.. Евгений
НДС - это оборотный налог, поэтому, реализация товара предполагает увеличение цены торвара на размер налога, т.е. стоимость товара увеличивается на сумму НДС, что выгодно покупателям, платящим НДС, т.к. есть возможность поставить входной НДС к вычету.Выбор режима налогообложения зависит в том числе и от состава котрагентов налогоплательщика, разумеется, покупатели-плательщики НДС заинтересованы приобретать товары с учетом НДС. Для продавца это влечет обязанность перечислить полученный от покупателей НДС в бюджет. Сздание нескольких организаций с разными налоговыми режимами позволит оптимизировать налоговую нагрузку, но создает риски возникновения споров с налоговыми органами относительно обоснованности получения налоговой выгоды.

Доходы подлежащие налогообложению при продаже нежилого помещения

Добр Между тем, нужно учитывать, что факт отсутствия регистрации в качестве предпринимателя само по себе еще не означает, что отсутствовала предпринимательская деятельность. Фактическое осуществление предпринимательской деятельности без регистрации позволит определить налоговые обязательства в ином порядке.

ый день!
В 2005 приобрели квартиру.В 2011 изменили назначение на нежилое. Сейчас в 2013г хотим продать. Подлежит ли налогообложению доход с продажи данного объекта. Индивидуальными предпринимателями и юр. лицами не являемся.
Собственник с момента покупки не изменился.
С уважением Наталья. Наталья Михайловна

Нет, в этой ситуации продажа недвижимого имущества не облагется налогом на доходы. Согласно п.17.1 ст.217 НК РФ не подлежат налогообложению доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более, а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более.
Положения настоящего пункта не распространяются на доходы, получаемые физическими лицами от продажи ценных бумаг, а также на доходы от продажи имущества, непосредственно используемого индивидуальными предпринимателями в предпринимательской деятельности.